一、审计部门的工作规程
一、关于招投标审计监督工作
1. 参与公司的招标投标活动,严密监控其合规性。
2. 对公司所有的招标投标文件进行全面审计与监察。
3. 对招标投标的最终结果进行详尽的审计监督,确保公正透明。
二、主要经济合同的专项审计
1. 全面掌握公司经济合同的签署情况及合同履行的实际状况。
2. 及时捕捉并揭露经济合同中潜在的问题,针对性地提出改进建议。
三、工程项目预算与决算的审计
1. 对项目的预算及竣工结算进行细致的审计,协同财务部门处理工程竣工决算。
2. 汇总审计结果,并根据实际情况提出优化建议。
四、工程经济签证事前审计的强化
1. 对工程施工过程中的所有签证项目进行详细审计核实。
2. 积极参与工程设计变更、技术核定及施工方案的经济事项联合。
五、公司工作与计划的执行督办
1. 监督公司领导指示及会议决议的执行情况。
2. 对计划实施阶段的每一步进展进行督办与跟进。
3. 协调相关部门间的工作进度,确保顺畅沟通。
4. 定期检查计划执行情况,及时反馈并调整策略。
六、部门管理工作的深化
1. 明确本部门各岗位的职责与权限,确保工作的高效进行。
2. 负责本部门人员的业绩评估、技能培训,推动部门与公司的共同发展。