内部审计与实用方法
第一讲:审计调查与采样
审计调查介绍
目的和目标
内容和范围
方法和
数据抽样技巧
概述审计抽样
简单随机抽样技术
系统抽样方法的实际应用
案例:企业审计抽样案例展示
第二讲:访谈与交流艺术
访谈技巧概览
计划与准备
提问的艺术
重点与准备
主动引导与倾听策略
利用矛盾与获取线索
第三讲:审计观察与操作方法
观察与记录
观察的诀窍与要点
检查文件和记录的技巧
实物检查
有形资产的审计方法
监盘和再次计算的应用
第四讲:审计风险评估策略
风险分析方法
风险因素与模糊评价的实践
内部控制评价的技术手段
数据分析与评价
分析性复核的重要性与应用实例
数据处理与分析技巧的探讨
第五讲:审计工具与应用技巧
目标和范围的设定
确立明确的审计目标与范围的重要性
计划与程序
数据分析工具的利用与操作技巧
与相关部门合作的策略与方法
第六讲:问题线索挖掘与大数据审计取证技术
线索寻找方法
大数据存储与管理的关键技术点
数据分析技术
结构化查询语言等分析技术的实践应用
大数据可视化技术的探讨与应用实例。
第七讲:审计数据分析实践与应用案例分析
常用方法与工具
账表分析、数据查询工具的介绍及使用技巧。
AO与IDEA的审计抽样功能及其在项目中的应用。其他分析方法和工具的简介。
案例研究:企业财务收支的审计实例分析。
数据分析结果的应用和解读。
如何将数据分析结果转化为实际决策依据。
案例:某企业通过数据分析发现财务问题的过程。
分析并讨论如何避免常见的数据分析误区。
讨论如何使用数据可视化工具来更好地展示和分析数据。